天边一片云 发表于 2009-11-30 16:44:11

审核2

审核员审查产品的监视和测量过程时,在质量部办公室抽查了原材料、零部件和成品的检验规程和规程所附的记录表式,又抽查了已归档的成品质量档案三份,发现目录所引内容是一致的,审核员就结束了审核。这样的审核是否符合要求?为什么?如果请你去审核,您会怎么做?答案:不符合要求(1分)不全面(2分)增加查以下内容:(10分)——策划安排完成如何处理?——成品质量档案能否表明符合接收准则,是否有授权人员签字?——去现场检查产品的监视和测量是否按规定进行?——去现场检查是否通过才放行?——了解错漏检的情况的情况?另外,还应查产品的监视和测量的有效性(2分)

在鄙视中成长 发表于 2009-11-30 19:04:51

审核思路:
——组织需要监视测量的产品和过程产品有哪些
——是否按照产品实现策划(7.1)的安排进行
——监视测量的依据是什么,方法有哪些,由谁进行
——是否提供了监视测量的记录
——监视测量的记录是否满足要求,是否有授权人签字
——是否存在所有检验完成前就放行产品和服务的情况,是否经授权人批准或顾客批准


以上只是个人观点,各位老师请指教
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