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【解读】中石油HSE体系审核之“不符合、纠正和预防”要素

【解读】中石油HSE体系审核之“不符合、纠正和预防”要素                      2015-01-24                                                 茂哥说                                                 健康安全环保小助手                     
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2、现场检查表涵盖的检查内容项存在明显的缺失;
3、现场检查发现的问题未与属地责任人充分沟通并监督其整改(属地责任人未签字);
4、现场检查表未形成文件;
5、重复性问题未进行原因分析,制定有效的整改及预防措施;
6、设备设施工作状态未进行定期监测;
7、员工未定期进行健康体检,职业健康危害场所未进行定期监测,职业健康危害岗位未进行职业健康体检;
8、未对安全计量设备(电子秤、温湿度计、噪声仪等)进行校准;
9、未对办公区进行空气质量监测、未对机房噪声震动进行监测。

二、合规性评价审核常见问题项1、合规性评价输入材料(适用性法规条款、体系运行记录等)缺失;2、合规性评价未留存过程记录(如会议记录、会议签到等);
3、合规性评价发现的不符合未及时进行整改;
4、合规性评价启用的表式不正确。

三、不符合项审核常见问题项1、审核不符合通知单未由审核双方负责人签字确认;2、不符合项原因分析未追溯到根本原因,重复出现上次发生的不符合项;
3、未在限期内完成对不符合及问题清单的整改。

四、事故事件审核常见问题项1、不知晓事故等级划分(特大、重大、较大、一般);2、不知晓事件分类(轻微伤害、轻微经济损失、未遂事件);3、不知晓事故报告、事件报告的时限要求与信息系统录入要求;4、事件未进行调查分析,建立调查报告;5、未对集团内的事故及时分享传达,未对事件(调查报告)在公司范围内分享;6、对事故处置、调查流程不知晓(未落实四不放过);7、对发生事故、事件超出责任性或控制性指标的部门未落实处分或处罚规定。五、记录管理常见审核问题项1、未建立HSE体系运行记录清单;2、记录清单中未确定该项记录的保存期限、保管责任人等;
3、重要记录销毁未建立销毁登记表;
4、记录可追溯性低。

六、内部审核常见审核问题项1、未建立内审计划,内审分组存在利益相关性;2、未按内审计划完成所有要素的审核,内审未保留原始审核记录;
3、内审过程发现的问题、不符合要素划分不正确;
4、内审员未经过统一培训,不具备内审资质;
5、未发布内审报告,或内审报告未经管代审批,未传达至所有员工;
6、责任部门未针对内审发现的问题、不符合未按要求进行原因分析、制定预防措施和控制措施。

七、管理评审活动常见审核问题项1、第一责任人未亲自组织开展回顾与总结工作;2、回顾与总结中持续改进的建议或要求未在下一年度予以落实;
3、未保留回顾与总结的相关会议记录、输入材料(清单)、输出报告等内容;
4、未向上级主管部门报备存档;
5、回顾与总结的内容与实际HSE工作存在重大偏差。
来源:健康安全环保小助手

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